⑴ 企業所得稅第四季度申報錯誤,我把營業成本填寫錯了!征期已過,怎麼辦謝謝打大家了
申報成功沒?扣款成功沒?如果都成功了,就不用管了。
等到年報的時候,你交一個正確的報表就可以了。然後專管員如果沒問你什麼就算了,如果問你,你就如實說就成了。
你這次報錯,公司是多交了稅還是少交了稅?如果多了,不會退給你。如果少了,年報的時候專管員會讓你補稅,你補了之後再申報年報就可以。沒什麼大問題。稅務局只關心你有沒有偷稅漏稅少交稅。
我2009年報的時候就補過一次稅,就3毛6,我記得特清楚,專管員讓我補,補完就沒事兒了。。。。為這3毛6我又折騰N次稅務局。。。。反正賬上不用改,只要把報表改成跟專管員一樣的數就可以,把報表交了,錢交了,就OK
⑵ 上季度錯把主營業務成本科目錄入管理費用,下季度怎麼調整
上季度錯把主營業務成本科目錄入管理費用,下季度在電子稅務局調整,具體操作步驟如下:
1、登錄電子稅務局,首頁點擊辦稅。
2、進入辦稅界面,選擇稅費申報及繳納。
3、進入之後點擊申報輔助功能模塊中,選擇申報錯誤更正,調整主營業務成本科目的管理費用。
4、主營業務成本科目是企業確認銷售商品、提供勞務等經常性活動所發生的成本。