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成本结算后怎么反结算

发布时间: 2023-07-26 20:43:43

❶ 用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要尘昌取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记搏皮账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):基兄差总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出