Ⅰ 所得稅費用申報表營業成本那一欄沒把期間費用加進去,會導致多交稅嗎
期間費用沒有加進去,會增加應納稅所得額,應納稅所得額高了,繳納的所得稅相應也會增加。
所以營業成本、營業費用的准確計算按時入賬對一個企業的稅負至關重要。
Ⅱ 企業所得稅中把期間費用歸到營業成本中了怎麼辦
看申報系統能不能修改,不能改的話匯算清繳的時候再改。
第四季度多填寫6000元,把全年收入累計總額填寫正確就沒有問題了。
「定稅但是採用查賬徵收」什麼意思?查賬徵收與核定徵收兩種徵收方式截然不同的,是哪類就是哪類。
核定徵收的不用匯算清繳,如果前三季度已經把本年定額交足了,第四季度填寫0就是。好像報表裡能自動出現你應該交多少稅、交過多少稅,是不是有應補(退)稅額不用自己填寫的。
Ⅲ 企業所得稅申報表裡就有營業成本沒有期間費用怎麼辦呢
沒有關系,因為是預交申報表,預交表上計算所得稅的利潤總額基數與收入、成本沒有勾稽關系。
只有年度匯繳時數據才會檢測勾稽關系。
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Ⅳ 那請問,我營業成本中填了期間費用,匯算清繳的時候不會有問題吧
在年終所得稅匯算清繳時,總體的數據結果應按正確的方法填寫,因為所得稅匯算清繳的主表與附表二(1)《成本費用明細表》之間有著對應關系。總之,只要按規定足額交稅,沒問題啦
Ⅳ 企業所得稅第四季度申報錯誤,我把營業成本填寫錯了!征期已過,怎麼辦謝謝打大家了
申報成功沒?扣款成功沒?如果都成功了,就不用管了。
等到年報的時候,你交一個正確的報表就可以了。然後專管員如果沒問你什麼就算了,如果問你,你就如實說就成了。
你這次報錯,公司是多交了稅還是少交了稅?如果多了,不會退給你。如果少了,年報的時候專管員會讓你補稅,你補了之後再申報年報就可以。沒什麼大問題。稅務局只關心你有沒有偷稅漏稅少交稅。
我2009年報的時候就補過一次稅,就3毛6,我記得特清楚,專管員讓我補,補完就沒事兒了。。。。為這3毛6我又折騰N次稅務局。。。。反正賬上不用改,只要把報表改成跟專管員一樣的數就可以,把報表交了,錢交了,就OK
Ⅵ 所得稅申報表營業成本包括費用嗎
在填寫申報表的時候,首先得清楚,申報表的項目都包括什麼內容。如下圖所示:營業收入,營業成本,利潤總額。
Ⅶ 在企業所得稅季報中填寫營業成本的時候加入了期間費用該怎麼處理呢
你說的是企業所得稅納稅申報表A表
還是你們的利潤表?
企業所得稅納稅申報表A表中的營業成本就是包括期間費用的。
Ⅷ 小微服務企業企業所得稅的季報只有期間費用如何添數
如實填
根據季度末月利潤表的本年累計營業收入,營業成本
根據季度末月利潤表的本年累計營業收入,營業成本,利潤總額填寫所得稅申報表的,營業收入,營業成本,利潤總額。營業收入=主營業務收入+其他業務收入,不包括營業外收入。營業成本=主營業務成本+其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用。建立健全帳簿,規范財務核算,正確計算盈虧,依法辦理納稅申報,達到查帳徵收方式的企業標準的,可申請企業所得稅查賬徵收。
Ⅸ 企業所得稅季度申報表裡的營業成本包括期間費用嗎
如題所述,該申報表中的營業成本是包含期間費用的;
該申報表並未要求對期間費用予以單列填報;
請予核實,依法操作。