❶ 入库单成本价弄错,会计凭证怎么调
2个办法,一是红字冲回原入库单,再重新编制正确金额入库单;二是按差额补做一张入库单,调整为正确金额。
❷ U9成本核算向导月份错了怎么处理
把错误改成正确在这个月即可的。
把错误的月份用word,或者别的统计的修改一下就可以了。
1、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”,“取消审核”。2、每个企业的具体情况是不同的,建议找用友服务商来技术支持,没有服务商的,建议找像中兴通用友这样的企业咨询,避免小黑带,小企业,人员配置问,资金等问题,后期问题也比较多。
❸ 金蝶K3版本14.2.0。怎么删除成本核算凭证也就是入库单生成的凭证。
因产品入库生嫌薯州成的凭证有误,导致结转销售成本时数据不正确,首先需要在仓库管理模块里对应该产品入库有关的产品入库的数据进行重新更正及修改,然后在存货核算模块里重新计算入库芹蔽成本,然后在总账里手缓重新结转销售成本,即能解决如上问题了。
❹ 降龙990会计核算软件怎么删除错误会计凭证
首先,在环境恢复前做好备份。然后在降龙990会计核算软件的主界神闭面中,打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无旅孙误后重新复核、登拆瞎链账、结账至下一个月。
❺ 用友T3工资核算里结转应付工资时生成了错误的凭证,如何删除
我的操作过程
一般是:
一是,在“总账”模块,对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核,反出纳签字,成为未记账或敏的凭证;
二是。在“工资管理”模块,单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮,打开“凭证查询”对话漏含框;
.在“查询期间”的下拉框中,选择输入所要删除凭证的月份。
.光标停在所要删除凭证衫搜枝记录行时,选择该记录
;点击工具栏的〖删除〗按钮,则可对标志为“未记账”的凭证,进行删除操作。
.点击〖退出〗,则返回工资管理主界面。
三、对标记为“作废”的工资类记账凭证,在该凭证“制单”中进行凭证整理。
四.在”工资“的模块中,重新结转应付工资和福利费。
(参加讨论)
❻ 用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账
用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账?
先反记账,再取消稽核,后修改。
已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”视窗中,单击“期末”/“对账”选单项,开启“对账”操作视窗,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可启用“恢复记账前状态”铅芦功能,然后退出“对账”视窗;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”选单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作视窗,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按粗高钮,系统将恢复为记账前状态
用友软体取消记账和冲销区别
错帐的更正方法主要有划线更正法,红字更正法,和补充登记法.
划线更正法:适用于结帐前发现帐簿记录有错,而记账凭证无错,即纯属文字或数字记帐时的笔误及帐簿数字计算错误等情况。操作:将错误数字或文字全部画一条红线予以登出,在空白处用蓝笔或黑笔写上正确数字并由更正人员在更正处盖章。
红字更正法:1、适用于记账凭证填错并已登帐而形成的错帐。这种错帐,如果在结账前发现,无论是分录所用科目错误还是金额错误,都可采用。操作:用红字金额填写一张内容与错误凭证相同的记账凭证,在摘要栏注明“冲销(或更正)x月x日第x号凭证的错误”,并据以用红字金额登记入帐,冲销原有错误纪录岩激尺;然后,用蓝字金额填制一张正确的记账凭证,在摘要栏注明“更正x月x日第x号凭证的错误”,并据以登记入帐。(填制的日期是更正的日期,编号是更正的编号)。2、对于记账后,如果发现记账凭证中应借、应贷科目正确,但所记金额大于应记金额,也可用。操作:填写一张红字金额凭证(金额为多记的差额)并据以登记入帐。提的这几种方法都可以,但是如果记账凭证连科目都错的话就只能用红字冲销了。
用友哪些情况不能记账,如何取消记账
期初不平,不能记账。如果凭证设定是需要稽核的话,那么没有稽核凭证也不能记账。
取消记账:总账——凭证——恢复记账前状态——选择月初的状态点选确定即可
希望对你有帮助。如还有软体问题可以私信我
谢谢您的采纳!
用友U8如何取消冲销凭证
方法:单击【凭证】下的【稽核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消稽核】。
附注:
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若想取消记账,可在期末对账接口,按下CTRL+H键,显示【凭证】选单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。
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冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前资料。如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证。
用友U8V12.1,凭证已记账,但在恢复记账里面没有该单据,如何在资料库了取消记账?
1、输入后还未稽核或稽核未通过的凭证,对于未经过“稽核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行取消或者修改并储存。
2、已通过稽核但未记账的凭证对于已“稽核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在“总账系统”/“凭证”/“稽核凭证”功能视窗中,进行“取消稽核”(也称为“反稽核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行取消或修改。
3、已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,即取消“记账”、“稽核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”视窗中,单击“期末”/“对账”选单项,开启“对账”操作视窗,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可启用“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”视窗;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”选单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作视窗,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行“稽核凭证”和“记账”功能的操作。
4、已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反稽核”功能,在“结账”向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。
用友库存特殊单据记账:请问用友如何取消记账
特殊单据记账主要功能是提供使用者对“组装单”、“调拨单”、“形态转换单”进行成本计算,记入存货明细账的功能。
在【核算】-【特殊单据记账】,可以选择【调拨单】、【组装单】和【形态转换单】。
取消其他出入库单据的记账即可
用友T+12.1如何取消记账
流程:取消结账→取消记账→取消稽核→修改凭证1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账视窗,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账视窗,同时按“CTRL+H”,弹出“恢复记账前状态已被启用”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。3、取消稽核(用稽核人操作):检视凭证是谁稽核的,由稽核人注册登入后,点“凭证-稽核凭证”,找到要取消稽核凭证,点“取消”即可
用友表体记账如何取消
您已经做到报表了,说明您已经本月结账了。要想修改凭证:
1.“取消结账”:在月末结账接口下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。
2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐接口上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被启用”。
(2)总帐-凭证-恢复记帐前状态 选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。
3.“取消稽核”:用稽核人的身份登入,开启稽核凭证,稽核选单下点成批取消稽核。
用友R9记账时,如何插入凭证?
正常做帐的顺序是:填制凭证---出纳签字---稽核凭证---记帐---结帐。 其中出纳签字和稽核凭证先后顺序无所谓。
结完帐后想修改凭证:其实就是上面的顺序的逆转: 取消结帐---取消记帐---取消稽核---取消签字---进入填制凭证修改。
取消记帐步骤:进入期末处理/对帐后,按住ctrl键,再按H,提示“恢复记帐前状态已被启用”,点选确定,退出对帐对话方块,进入凭证选单,看到恢复记帐前状态子选单,点选,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。反复点选恢复记帐前状态选单,即能取消多个月份的记帐状态。
取消稽核和取消签字和正常稽核、签字的过程基本一致,只不取消稽核和签字点选的是取消按钮,而稽核和签字是点选稽核、签字按钮,过程是一致的。
用友t3的冲销凭证怎么不行啊!以记账 查询不到!
冲销凭证怎么不行,记账、查询不到解决方法:开启填制凭证,点制单--冲销凭证,输对了月份和凭证号,点确定即可。
冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。
冲销凭证步骤:
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开启“填制凭证”的接口,在下月第一张凭证的接口点选“制单”-“插入凭证”选单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
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在新生成的1号凭证接口点选“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”。
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不要整理凭证断号。
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依次点选“总账”-“设定”-“选项”选单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。
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开启“填制凭证”的接口,点选“制单”-“冲销凭证”选单,输入需要冲销的凭证资讯。
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点选确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。
❼ 金蝶K3中,成本自制入库核算已经生成凭证,发现错误,有没有方法可以改
当然可以改了,只需要把生成的凭证删除,然后把相关单据改好后,重新生成凭证就可以了。
❽ 用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要尘昌取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记搏皮账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):基兄差总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
❾ 用友如何删除错误的记账凭证
作为会计最重要的核算方法,可以说没有借贷记账法就没有会计核算,但对借贷记账法的记账符号 借 和 贷 的含义却一直没有给出明确的说法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友删除错误的记账凭证的方法戚孝。
用友删除错误的记账凭证的方法
一、作废凭证
1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。
3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。
4、若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证
二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的租仔芹【整理凭证】。
2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。
3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
用友取消记账的方法
用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账
3、反结账操作只能由账套主管执行
反记账(如果未结帐)
1、依次点击总账——期末——对账
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账
记账凭证的账务处理程序
①根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证;
②根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐;根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐;
③根据记帐凭证及所附的原始凭证(或原始凭证汇总表)逐笔登记各有关种明细分类帐;
④根据各种记帐凭弊毕证逐笔登记总分类帐
⑤根据对帐的具体要求,将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对;
⑥期末,根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。
❿ 用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证
1、首先登陆用友软件进入软件主界面。