1. 差旅费用是怎么规定的
差旅费包括如下
1.交通费:出差途中的车票、船票、机票等;
2.车辆费用:如果是自带车辆,出差路上的油费、过路费、停车费等;
3.住宿费;
4.补助、补贴:误差补助、交通补贴等;
5.市内交通费:目的地的公交、出租等费用;6.杂费:行李托运、订票费等。
每个公司的差旅费用规定都是不同的,你可以向管理人员了解。
2. 用易快报报销,出差的费用怎么报
应该是易快报比较好吧,现在很多人都在用易快报,是比较简单快捷的,报销起来十分方便的,而且它的界面设计美观,比较符合人们的使用习惯。
3. 出差费用的报销
按程序来说出行有变化应该向上级请示的
不能偷梁换柱的事啊 回去跟领导好好谈谈 如果的确是因为公家的事而改变的话 ,会理解你的
4. 差旅费的报销手续具体是怎样的
差旅费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差,会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题,可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字,支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用,提高报销效率。
5. 员工出差,差旅费是怎么报的怎么入出差旅费报销单呢
差旅费报销原则上是按照公司出差管理规定报销单据粘贴在差旅费报销单上,按照公司流程签字后报销入差旅费就可以啊
6. 差旅费怎么报销
严格按照财务会计制度进行。借款要经过审批手续。
报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行。
各地制订补助标准,可能不一样。
会计分录如下:
1、出差前借款时:
凭借经过审批手续的借款票据。
借:其他应收款——“张三”
贷:库存现金
2、出差后回来报销时:
凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等)。缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:
借:管理费用
库存现金
贷:其他应收款——“张三”
7. 差旅费报销规定
差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准
职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费
工具(不包 一般 特殊 一般 特殊
务 车 船 机 括出租汽车)地区 地区 交通费 地区 地区
董事长 软 一 公 按实 按实
总经理 卧 等 务 报销 200 350 报销 80 100
董事 舱 舱
副总经理 软 二 公 按实 按实
总工程师 卧 等 务 报销 200 350 报销 60 80
舱 舱
部门经理 硬 三 普 按实 按实
高级工程师 卧 等 通 报销 150 250 报销 50 60
总经理助理 舱 舱
其他工作 硬 四 按实 按实
人员 卧 等 报销 50 150 报销 20 50
舱
2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费;
(1)住宿费凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。
(2)乘坐火车,晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上,连续乘坐时间超过12小时的,可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的30%奖励个人。
(3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的,按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额,提取30%奖给个人。
(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时,每人每夜另增发一天的伙食补助费。
(5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的,连续乘车超过12小时(含12小时)的,每满12小时,加发50元伙食补助。
3、差旅费报销的其他规定
(1)随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。
(2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车,凭据按实报销。
(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
(4)趁出差或调动工作之便,回家探亲办事的,其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员,因公事紧急乘坐飞机的,应事前经有关领导批准,否则超出规定的费用个人自理。
(6)凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
(7)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者,其各项开支不受上述规定限制,陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受住勤及途中补助。
(8)凡被外单位和个人邀请外地考察参观,或业务跟单的人员,其食宿费已由对方负担的,均不再享受包干费或补助费。
(9)出差天数的计算,原则为:当天12时以前出发,12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发,12时以前返回的,按半天计算;
(10)实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务室不报销。
(11)外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
表头因为是由表格改变而写,略显有一些乱,希望你能明白,也希望上述制度能够对你有所帮助
8. 出差退票费用怎么报销
法律分析:1.已拿到纸质火车票的乘客:退票时要到火车站窗口办理。退票时,火车站工作人员在收取退票手续费的时候,同时会给您一张退票手续费凭证,退票时要携带购票时使用的有效的二代身份证原件。
2.未取出纸质火车票:可直接登录12306选择退票。自退票当日起10天内,乘客可携带有效的二代身份证原件到火车站窗口索取退票手续费发票。
法律依据:《铁路运输安全保护条例》 第五条 从事铁路建设、运输、设备制造维修的单位应当加强安全管理,建立健全安全生产管理制度,落实企业安全生产主体责任,设置安全管理机构或者配备安全管理人员,执行保障生产安全和产品质量安全的国家标准、行业标准,加强对从业人员的安全教育培训,保证安全生产所必需的资金投入。
9. 出差打车费用怎么报销
法律分析:1、需按照财务部要求提供发票;
2、费用报销由本人填写《费用报销单》,人事进行审核通过后,由财务部进行报销;
3、市内交通费报销:要凭正规发票(出租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》
第三条 本办法所称发票,是指在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。
第四条 国家税务总局统一负责全国发票管理工作。国家税务总局省、自治区、直辖市分局和省、自治区、直辖市地方税务局(以下统称省、自治区、直辖市税务机关)依据各自的职责,共同做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自职责范围内,配合税务机关做好发票管理工作。