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石油公司基層審計員是做什麼的

發布時間: 2023-05-14 11:47:46

❶ 審計員的工作職責

審計員需要良好的學習能力,能承受較大工作壓力,具有良好的團隊合作精神;熟悉會計、審計、稅法等相關專業知識及工作流程,以下是我精心收集整理的審計員的工作職責,下面我就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計員的工作職責1

1、參加並擬定專項審計前期准備工作(計劃、方案、提綱等);

2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;

3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,並能識別業務風險、給出審計建議;

4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改 措施 ;

5、編制審計 總結 報告 。

審計員的工作職責2

1、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作: 制定審計方案,選擇適當的審計 方法 進行現場審計;根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;根據審計底稿,協助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。

2、審計的後續監督與追蹤工作:協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作; 開展審計問題預警工作。

3、負責外部審計機構的選聘數友渣、溝通、接待工作:協助完成外部審計機構的選聘工作; 負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。

4、協助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。

5、協助監察專員完成具體監察工作。

6、完成領導交辦的 其它 事項。

審計員的工作職責3

1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

2、 定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發布的管理制度及會計制度執行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實准確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表數據真實准確合法合規;

3、 定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否准確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);

5、 負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、准確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應復核及審核責任;

6、 集團公司其他相關工作。

審計員的工作職責4

1、負責促銷費用相關流程制度及體系的搭建;

2、負責大區促銷費用年度預算;

3、促銷費用月度方案管理

4、促銷費用授權管理

5、促銷費用核算管理

6、促銷費用查核及分析

審計員的工作職責5

1、負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計建議;

2、督促跟進審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3、檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況,建立完善內控體系;

4、完成領導交辦的其他工作任務。

審計員的工作職責6

1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作

3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估告握,提出改進薯悄意見

4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標准

5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見

6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況並提出建設性的建議和處理意見

7.審計結論和處理意見執行情況的跟進

8.審計過程中與相關部門的協調和溝通

9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密

審計員的工作職責7

1、客戶上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;

2、協助項目負責人完成各項審計工作;

3、協助編制現場 工作計劃 ,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及復核工作,協助編寫審計報告;

4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。

❷ 審計專員是做什麼的

1、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

2、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動;

3、負責做好有關審計資料的原始調查衡搏的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

4、 制定及執行公司總體稅收籌劃方案,監督方案執行及定期匯報執行情況;

5、針對公司具備的各類稅收優惠條件以及項目實際情況,提出項目稅務籌劃方案;

6、制定公司稅務管理相關制度及監督執行; 建立與稅務部門的良好關系。

❸ 審計人員是做什麼的

從事的工作主要包括:
(1)編制審計計劃,擬定審計工作方案和調查提綱;
(2)按審計目標收集和整整審計證據;
(3)分析和虧段評價審計證據,得出公正槐春結論;
(4)編制審計工作底稿;
(鉛空耐5)提出審計報告,提交上級或委託部門;
(6)建立審計檔案。

❹ 審計是做什麼的呢

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工迅灶姿作。

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求。

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報畝絕告,提出處理意見和建議。

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料。

審計的目的

審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公辯卜司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

❺ 審計員主要是做什麼的出納是做什麼的

審計員的工作內容:
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求
6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見
7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議
8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料
出納的工作內容:
1.現金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
2.清點各部門交來的各種款項,做到有問題當時問清並及時處理;
3.按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制出納表;
4.查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務總監匯報具體銀行存款及備用金情況。
5.登記現金日記帳,並結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
6.登記銀行存款日記賬,每月攜山根據銀行對賬單進行核對,並同會計對賬與總分類賬核對;
7、收款收據、發辯明中票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
8.辦理工資銀行卡,發放工資,槐毀辦理各類信用卡,交存現金;
9.在保障安全、准確、及時辦理資金收付業務的前提下,適當協助會計人員辦理外勤工作

❻ 審計師是做什麼工作的

審計師是專門哪陸從事檢查,
並帶緩談進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業人員。
審計師主要工作內容包括:
1、審計所的工作是審計資料作出證據收集及分析,以評估企業財務狀況,然後就資料及一般公認准則之間的相關程度作出結論及報告。
2、檢討組織的運作程序及方法以評估其效率及效益;履行蠢碰審計(遵行審計);評估組織是否遵守由更高權力機構所訂的程序、守則或規條。
3、對財務報表審計:評估企業或團體的財務報表是否根據公認會計准則編制,一般由獨立會計師進行。評估企業或機構的資訊系統的安全性,完整性、系統可靠性及一致性。
望採納,謝謝

❼ 審計員是幹嘛的

審計員是專門從事檢查的高級職員。

審計員是專門從事檢查並進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業人員。審計員是公司的高級職員。

一個公司可以有一至數名審計員,其任免權在股東大會,任期由公司法規定,可以連選連任。如果在股東大會上沒有任命新的審計員,務必在規定的期限內把該情況通察宴州知公司的主管部門,由主管部門任命審計員來填補缺額。在某些情況下,法院可以罷免股東大會任命的審計員,並在必要時,任命新的審計員。

審計員敗蔽的職能

審計員的職能,由公司法做出規定,主要是證實、審核和糾正公司財務報表,保證公司的資產負債表、損益表以及一系列會計報表的真實性和正確性。下面是一種比較典型的規定:

1、審計員必須審核和證明公司的財會賬目是按法律和祥沖公司章程的規定製作的。

2、必須審核年度報告中是否包含法律所規定的情報以及對公司的事務是否給予虛假的介紹。

3、必須查看公司的賬本和會計報表並就全部必要的資料和情報向董事提出詢問。

4、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告。

5、必須核實年度財務報表和年度報告的內容。

❽ 審計人員是做什麼的

很多同學都知道會計師做什麼的,但是對審計卻不甚了解,那麼審計是做什麼的?審計和會計之間有什麼聯系?審計可以在哪些單位工作?相關內容就在下文,趕快看過來吧。

審計是做什麼的

對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限於財務報告、業績快報、自願披露的預測性財務信息等;

在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;察大

至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限於內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計和會計的關聯

審計主要是對、和會計報表等財務會計資料及其所反映的財政、財務收支活動的真實、合法、效益進行審查和評價。審計需要以會計資料為前提和基礎,離開了財務會計資料,審計工作很難進行。

會計活動是經濟管理的重要組成部分,它本身是審計監督的主要對象。在審計產生之初,審計人員主要從審查會計資料入手,對會計資料中反映的問題進行審查。

審計可以在哪工作

審計局、國家企事業單位:如果你在畢業時確定自己以後想過朝九晚五的生活,那就再大三的時候,開始備考公務員考試,國考和省考,一個都不要落下。國家單位對應屆生和往屆生或者已經參加工作多年的考生的指標都是不一樣的,有些單位就清楚的寫著崗位就招應屆生,往屆生就失去了這個資格,而且也不是每個崗位每年都會招人,所以選好崗位後一定要全力以赴。

公司內部的審計部門:一般來說,小公司是不會設立審計部的,中型公司也不一定有獨立的審計部門,消橋有很多中型公司要麼是聘請一位審計與會計部共同辦公,要麼就是把公司事務外包給外面的會計師事務所。所以一般有獨立的審計部門的公司,大概率是一家規模很大的公司,有獨立的審計部門,業務量也會很多,大公司的分工可能會比較細,所以,細分下來到手的業務量也不是很多,但也不會避免加班的問題。

會計師事務所:這個就是審計專業的同學要考慮的了,在會計事務所工作,工作強度和能夠得到的成長,是前兩種職業方向選擇的兩倍,可能會有拿沒猛一點誇張,但如果在四大這樣的事務所,工作屬於強度很大的工作,但是高強度的工作下也會收獲雙倍的成長,如果承受不了這樣的壓力,還是建議選擇適合自己的道路。

❾ 審計是做什麼的 工作內容有哪些

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

1 審計工作內容
審計的產生是基於管理的需要,是以人性惡為假設前提。按審計主體劃分大致分為三類:政府審計、內部審計、社會審計。三類審計都是以賬面數據檢查為基礎,只不過是審計對象和審計目標不同罷了。審計過程就是一些常識的反復使用(測試),其中用到的邏輯知識和數學知識,初中畢業就夠了。從事審計這個行業,當然需要一些基本的理論知識如:審計規則、審計行業規范等,但主要還是靠個人經驗,最重要的還要有一定的思考能力。

簡單說,審計就是查賬的,審慧鏈顫查企業已經做完的賬務和報表資料是否真實合法。

一般公司是沒有自己的審計人員的,喚空都是一年一次聘請會計師事務所來審計的,只有大型企業集團會有自己的審計部門,即內部審計人員,但是每年仍然要外聘會計師事務所來做一次外部審計。
1 簡單說審計到底干什麼
用最簡潔的語言來解釋審計究竟是做什麼的,那就是:發現問題,解決問題。是一般公司會設置審計職位的。

審計最終是要對企業的財務報表發表意見的,那麼拿到了財務報表之後,用眼睛死命盯著看,肯定是發現不了問題的。於是便出現了審計的「七種武器」:詢問、觀察、檢查、函證、重新計算、重新執行、分析程序。

以上這其中武器,在單獨或合並使用的時候,都可以有效地幫我們發現問題,而真正解決問題的,就是我們強大的審計調整。審計調整的過程也是一個與客戶博弈的過程,其實審計並不像很多人想像的那樣,很強勢,尤其是我們事務所,處在第三方的位置,打著為客戶提供服務的旗號,在大多數時候,還是很平和的。

甚至還有些客戶認為,是我們出錢請了事務所,你要是不把我給「服務」好了,我可以換所啊!針對這種情況,我只能說:和諧社會,你我共建。我既不贊成會計師耀武揚威,也不贊成會計師低聲下氣,即使是一個實習生,在面對強勢的客戶的時候,我也希望他表現得自信、認真;即使是我們前敗的合夥人,在面對一些很」單純「的客戶的時候,也是謙虛謹慎的。