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金蝶软件产品入库单在哪里反审核

发布时间: 2022-05-07 03:13:51

❶ 金蝶入库怎么反审核

摘要 您好!在金蝶仓库系统的入库单页面会有反审核按钮,点一下即可进行反审核操作。问题是,您有没有金蝶系统的反审核权限?一般系统管理员身份才会有全部操作权限

❷ 金蝶专业版 采购入库 怎么反审核

在单据序时簿右键这张单据,就可以找到反审核了。但如果失败了,注意看提示,有可能没有权限,有可能已经下推采购发票,有可能是以前期间的单据,再视情况分别作处理。

❸ 金蝶专业版 采购入库 怎么反审核

摘要 您好,其实很简单的,打开软件的记账凭证列表,找到需要反审核的凭证,然后选中,在工具栏中就可以找到反审核的选项,然后点击就可以了。当我们完成反审核之后,要在系统中查看一下,是否有问题。感谢您的耐心等待,谢谢支持珞

❹ 哪位亲知道金蝶k3系统做的单据在哪里反审核的

找到要反审核的单据 右键鼠标反审核 序时薄上面也有反审核按钮

❺ 怎么使用金蝶软件成批反审核

金蝶KIS撤销凭证审核,即反审核,步骤如下:

1、使用审计员操作用户登录帐户设置;

❻ 金蝶KIS专业版存货核算如何反审核

在每月要结帐前,先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入单据序时簿,以入库业务、出库业务分别筛选出未审核的单据以及数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行反审核 ,然后修改,再进行审核 .进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.

第一步:入库核算

①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统开出采购的那局部业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐".

②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统.留意在选择红蓝字时选择"全部",才可以选出全部单据.如果正常,可直接退出.

③自制入库核算:可分别根据产品入库实际成本以及产品入库计划成本以及盘盈、盘亏进行过滤.进入主界面,注意在菜单工具中选择计划价更新无单价单据,对没有单价的暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单、本期不确定单价单据等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更新",系统会提示有几条单据被更新.然后,在自制入库单据中按"核算"按纽.系统提示成功后,退出.

④其他入库核算:相似于存货估价入帐.

第二步:出库核算

①首先请停止"不确定单价单据":查看有没有不确定单价的单据.假如有,请进入仓存系统修正.在这里不确定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据.

②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结转存货本钱"界面.首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据以及不能肯定单价的单据.假如有,请进入仓存系统停止处置,然后点击下一步,选中结转本期所有物料只写结转有误的物料、错误日志,详细到每一条分录.点按下一步,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.最后按上列步骤再进行操作一次,直至成功.

第三步:计划成本管理

如果本期有录入调价单据,注意有无审核,可在调价单据查询中查看.

第四步:记帐凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板.

按生成凭证,暂估冲回、外购入库等等事务类型进行过滤,选择未生成凭证,系统会显示符合要求的单据,可选择汇总或按单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按汇总更方便些.

②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核.

第五步:期末处理

①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象.如有,请处置完后再停止结帐.如果没有,则按下一步 ,系统会进行期末处理.假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示成功.

❼ 金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作

你好,很高兴回答你的问题:

金蝶软件包含很多不同的版本和系列,所以有些区别;

以KIS专业版的反审核的操作步骤如下:

1、在主界面,选择【账务处理】-【凭证管理】;

2、在过滤窗口,单击【过滤条件】页签设置凭证过滤条件,然后点击【确定】;

3、在会计分录序时簿界面,点击菜单的【操作】-【成批审核】;

4、在弹出的【成批审核凭证】窗口,勾选【对已审核的凭证取消审核】,然后点击【确定】;

5、系统提示:“审核完毕,共取消审核凭证**张’”,单击【确定】即可。

你可以通过链接,查看具体操作流程:网页链接

❽ 金蝶kis专业版盘盈入库怎么反审核。能给我图解吗

首先反审核要有反审核的权限。有的制单只能审核人能进行反审核


反审核图解如下

打开需要反审核的单据——查看——审核

或者直接对着单据,按shift+F4


如果想批量反审核,在序时簿界面,按shfit选要反审核的单据,选完后按shift+F4


更多关于金蝶的操作知识可以在www.kingdee028.com上面查找。

也可以上面找技术人员给你解答。

❾ 金蝶k3凭证怎么反审核

在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。

1、在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。

❿ 金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作

查到需要反审核的凭证,点一下审核按钮取消审核。
或者搜一下,版本不同取消操作也不一样。